Р Е Ш Е Н И Е 20 мая 2025 года № 304 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения №275 от 28.12.2024 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов в редакции решений от 21.01.2025 №277, от 19.02.2025 №, от 10.03.2025 №289, от 15.04.2025 №292 от 30.04.2025 №302 »
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
20 мая 2025 года № 304
р.п. Перелешинский
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
№275 от 28.12.2024 года «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027годов
в редакции решений от 21.01.2025 №277,
от 19.02.2025 №, от 10.03.2025 №289,
от 15.04.2025 №292 от 30.04.2025 №302 »
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области р е ш и л:
Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 28.12.2024 №275 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внести следующие изменения:
1. Пункт 1. статьи 1. Основные характеристики бюджета городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Перелешинского городского поселения на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета в сумме 70991,857 тыс. рублей , в том числе безвозмездные поступления в сумме 46997,857 тыс. рублей , из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 46997,857 тыс. рублей, в том числе: дотации – 523,9 тыс.рублей, субвенции – 407,6 тыс. рублей, субсидии - 45 073,8 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 992,557 тыс.рулей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 71 755,857 тыс. рублей ;
3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 764,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.
2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Перелешинского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.
3. Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета народных депутатов.
4. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов.
5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета народных депутатов.
6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по муниципальным программам » изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.
7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов » изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета народных депутатов.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за главой администрации Попова С.А.
Глава Перелешинского
городского поселения Н.И. Чесноков
Приложение №1 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на
плановый период 2026и 2027 годов»
от «28» декабря 2024 года № 275
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
2025 |
2026 |
2027 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
-764,0 |
-607,225 |
-1293,74 |
1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
|||
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 700 |
||||
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 710 |
||||
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 800 |
||||
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 810 |
||||
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|||
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 10 0000 700 |
||||
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 710 |
||||
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
||||
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 810 |
||||
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
-0 |
-607,225 |
-1293,74 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-70991,857 |
-61100,136 |
-64992,536 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 510 |
-70991,857 |
-61100,136 |
-64992,536 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
71755,857 |
61707,361 |
66286,276 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 610 |
71755,857 |
61707,361 |
66286,276 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|||
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
||||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
||||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 13 0000 640 |
Приложение №2 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов»
от « 28 » декабря 2024 года №275
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма 2025 |
Сумма 2026 |
Сумма 2027 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
70991,857 |
61100,136 |
64992,536 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
23994,0 |
24289,0 |
25401,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
6540,0 |
7100,0 |
7600,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
6540,0 |
7100,0 |
7600,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
6369,0 |
6910,0 |
7390,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
51,0 |
55,0 |
60,0 |
000 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2228,0 |
2286,0 |
2898,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
2228,0 |
2286,0 |
2898,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
820,6 |
944,3 |
1528,8 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
41,0 |
44,7 |
45,6 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1366,4 |
1297,0 |
1323,6 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
13466 |
13466,0 |
13466,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
940,0 |
940,0 |
940,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
12 526,0 |
12 526,0 |
12 526,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
12032,0 |
12032,0 |
12032,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
494,0 |
494,0 |
494,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1752 |
1 429,0 |
1 429,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
646 |
376,0 |
376,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
376 |
323,0 |
323,0 |
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
0 |
0 |
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
0 |
0 |
0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
46881,187 |
36811,136 |
39591,536 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
46881,187 |
36811,136 |
39591,536 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
523,9 |
459,0 |
473,8 |
000 2 02 20216 13 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
45073,8 |
35073,8 |
35703,8 |
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
952,557 |
833,536 |
2953,536 |
000 207 05030 130000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений |
40,0 |
0 |
0 |
Приложение №3 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025год и на
плановый период 2026и 2027 годов»
от « 28 » декабря 2024 года №275
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2025ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2025год |
2026год |
2027 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
71755,857 |
61100,136 |
64976,056 |
|||||
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
71755,857 |
61100,0136 |
64976,056 |
||||
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
8291,78175 |
8841,234 |
9315,6716 |
|||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
8291,78175 |
8841,234 |
9315,6716 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
8291,78175 |
8841,234 |
9315,6716 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
7216,38175 |
7911,198 |
8385,6356 |
||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
7216,38175 |
7911,198 |
8385,6356 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
6078,906 |
6854,198 |
7319,135 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
1115,13993 |
1051,0 |
1060,5 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
22,33582 |
6,0 |
6,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
914 |
01 |
07 |
11,7 |
0 |
0 |
||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования |
914 |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
11,7 |
0 |
0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
5,0 |
100 |
100 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
5,0 |
100 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
1058,7 |
830,036 |
830,036 |
||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
1058,7 |
830,036 |
830,036 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
1058,7 |
830,036 |
830,036 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
724,7 |
739,036 |
739,036 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
724,7 |
739,036 |
739,036 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
500 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
6,0 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
200 |
6,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» |
914 |
01 |
13 |
15109 9000 |
200 |
237,0 |
0 |
0 |
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд) |
914 |
01 |
13 |
15109 9000 |
237,0 |
0 |
0 |
|
Национальная оборона |
914 |
02 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
407,6 |
444,8 |
407,3 |
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
407,6 |
444,8 |
407,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
359,6 |
400,8 |
412,4 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
914 |
03 |
10 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
48762,86929 |
38058,8 |
38661,8 |
|||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
|
Основное мероприятие «Ремонт (текущий и капитальный), содержание и обслуживание автомобильных дорог» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
|
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1101,59057 |
1988,0 |
2538,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24101SД130 |
200 |
46100,20943 |
35271,8 |
35323,8 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
1394,49529 |
699,0 |
700,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
1394,49529 |
13,5 |
13,5 |
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
136,92409 |
13,5 |
13,5 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
136,92409 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
133,42409 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
7683,34072 |
7304,345 |
11318,8394 |
|||
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
200 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
178,03772 |
92,0 |
155,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
0 |
92,0 |
155,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
0 |
92,0 |
155,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
0 |
92,0 |
155,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
178,03772 |
92,0 |
155,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 78000 |
200 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 79340 |
200 |
0 |
0 |
0 |
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
7289,303 |
7022,345 |
11165,1394 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
7289,303 |
7072,345 |
11165,1394 |
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
7289,303 |
7072,345 |
11165,1394 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
1635,887 |
1533,536 |
1633,536 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
1400,0 |
1300,0 |
1400,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
235,887 |
233,536 |
233,536 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
230,92 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
230,92 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
2230,776 |
4278,89 |
8271,6034 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
2230,776 |
4278,89 |
8271,6034 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 05 00000 |
3126,0 |
1260 |
1260 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 05 78520 |
500 |
1260 |
1260 |
1260 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 05 78520 |
200 |
1866,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
65,72 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
65,72 |
0 |
0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
5,0 |
0 |
0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
51,0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
51,0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
51,0 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
51,0 |
0 |
0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|||
Культура |
914 |
08 |
01 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
||
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
5357,16132 |
6374,182 |
5690,065 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2880,272 |
4164,582 |
3427,265 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
2235,56969 |
2201,6 |
2254,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
238,31963 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
238,31963 |
5,0 |
5,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
375,67792 |
331,0 |
345,0 |
|||
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
Социальное обеспечение населения |
914 |
10 |
03 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|||
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
Приложение №4 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов»
от « 28 » декабря 2024 года № 275
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2025 год |
2026год |
2027 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО |
71755,857 |
61100,136 |
64976,056 |
||||
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
71755,857 |
61100,136 |
64976,056 |
||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
8291,78175 |
8841,234 |
9315,6716 |
|||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
8291,78715 |
8841,234 |
9315,6716 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
8291,78175 |
8841,234 |
9315,6716 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
7216,38175 |
7911,198 |
8385,6356 |
||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
7216,38175 |
7911,198 |
8385,6356 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
6078,906 |
6854,198 |
7319,1356 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
1115,13993 |
1051,0 |
1060,5 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
22,33582 |
6,0 |
6,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
11,7 |
0 |
0 |
||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
11,7 |
0 |
0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
1058,7 |
830,036 |
830,036 |
||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
1058,7 |
830,036 |
830,036 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
1058,7 |
830,036 |
830,036 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
724,7 |
739,036 |
739,036 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
724,7 |
739,036 |
739,036 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
500 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
01 |
13 |
151 0620570 |
6,0 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
13 |
15106220570 |
200 |
6,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» |
01 |
13 |
15109 9000 |
237,0 |
0 |
0 |
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд) |
01 |
13 |
15109 9000 |
200 |
237,0 |
0 |
0 |
Национальная оборона |
02 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
359,6 |
400,8 |
412,4 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
48,0 |
48 |
48 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
Национальная экономика |
04 |
48742,86929 |
38058,8 |
38661,8 |
|||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
47301,0 |
37359,8 |
37961,8 |
||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
47301,0 |
37359,8 |
37961,8 |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
47301,0 |
37359,8 |
37961,8 |
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
47301,0 |
37359,8 |
37961,8 |
|
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1101,59057 |
1988,0 |
2538,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 78850 |
200 |
46100,20943 |
35271,8 |
35323,8 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1394,49529 |
699,0 |
700,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
136,92409 |
13,5 |
13,5 |
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
136,92409 |
13,5 |
13,5 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
133,42409 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
133,42409 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
1257,57120 |
685,5 |
686,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
7683,34072 |
7304,345 |
11318,8394 |
|||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
200 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
178,03772 |
92,0 |
155,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
0 |
92,0 |
155,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
0 |
92,0 |
155,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
0 |
92,0 |
155,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
178,03772 |
92,0 |
155,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 78000 |
200 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 79340 |
200 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
7289,303 |
7072,345 |
11165,1394 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
7289,303 |
7072,345 |
11165,1394 |
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
7289,303 |
7072,345 |
11165,1394 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
1635,887 |
1553,536 |
1653,536 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
1400,0 |
1300,0 |
1400,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
235,887 |
233,536 |
233,536 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
2230,776 |
4278,89 |
8271,6034 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
2230,776 |
4278,89 |
8271,6034 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» |
05 |
03 |
05 3 05 00000 |
3116,0 |
1260,0 |
1260,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 05 78520 |
500 |
1260,0 |
1260,0 |
1260,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 05 78520 |
200 |
1856,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
230,92 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
230,92 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
65,72 |
|||
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
65,72 |
||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|||
Культура |
08 |
01 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
||
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
5357,16132 |
5364,3566 |
3422,0004 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2880,272 |
4164,582 |
3427,265 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
2235,56969 |
2201,6 |
2254,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
238,31963 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
238,31963 |
5,0 |
5,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
375,67792 |
331,0 |
345,0 |
|||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|||
Массовый спорт |
11 |
02 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
Приложение №5 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов»
от « 28 » декабря 2024 года № 275
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета городского поселения
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
2025год |
2026год |
2027 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
71755,857 |
61100,136 |
64976,056 |
||||
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
71755,857 |
61100,136 |
64976,056 |
||||
1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
03 0 00 00000 |
375,67792 |
331,0 |
345,0 |
|||
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
375,67792 |
331,0 |
345,0 |
|||
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
03 1 01 00000 |
10 |
01 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
10 |
01 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
03 1 02 00000 |
10 |
03 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 02 90020 |
300 |
10 |
03 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 0 00 00000 |
7683,34072 |
8457,072 |
7669,2714 |
|||
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
05 1 00 00000 |
136,92409 |
13,5 |
13,5 |
|||
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
05 1 01 00000 |
04 |
12 |
133,42409 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 1 01 90040 |
200 |
04 |
12 |
133,42409 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
05 1 02 00000 |
04 |
12 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
05 1 02 90180 |
500 |
04 |
12 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 2 00 00000 |
165,0 |
232,0 |
295,0 |
|||
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 2 01 00000 |
05 |
01 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 2 01 96010 |
600 |
05 |
01 |
165,0 |
140,0 |
140,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 2 03 00000 |
05 |
02 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 90050 |
200 |
05 |
02 |
178,03772 |
92,0 |
155,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 78000 |
200 |
05 |
02 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 79340 |
200 |
05 |
02 |
0,0 |
0 |
0,0 |
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 3 00 00000 |
7289,303 |
7072,345 |
11165,1394 |
|||
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 3 01 00000 |
05 |
03 |
1635,887 |
1553,536 |
1633,536 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 90060 |
200 |
05 |
03 |
1400,0 |
1300,0 |
1400,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 78670 |
200 |
05 |
03 |
235,887 |
233,536 |
233,536 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
05 3 04 00000 |
05 |
03 |
2230,776 |
4278,89 |
8271,6034 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 90090 |
200 |
05 |
03 |
2230,776 |
4278,89 |
8271,6034 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения » |
05 3 05 00000 |
05 |
03 |
3116,0 |
1260,0 |
1260,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 05 78520 |
500 |
05 |
03 |
1260,0 |
1260,0 |
1260,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 3 05 90100 |
200 |
05 |
03 |
1856,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
05 3 02 90070 |
05 |
03 |
230,92 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 02 90070 |
200 |
05 |
03 |
230,92 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
05 3 03 90080 |
05 |
03 |
65,72 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 03 90080 |
200 |
05 |
03 |
65,72 |
0 |
0 |
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 4 00 00000 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом ПСД» |
05 4 01 00000 |
05 |
05 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 4 01 90100 |
200 |
05 |
05 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
10 0 00 00000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|||
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 00 00000 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|||
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 01 00000 |
03 |
10 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
10 1 01 90110 |
200 |
03 |
10 |
201,5 |
43,0 |
43,0 |
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |
11 0 00 00000 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|||
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
11 1 00 00000 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|||
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
11 1 01 00000 |
08 |
01 |
5357,16132 |
6374,182 |
5684,8004 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 1 01 00590 |
100 |
08 |
01 |
2880,372 |
4164,582 |
3427,265 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 01 00590 |
200 |
08 |
01 |
2235,56969 |
2201,6 |
2254,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
11 1 01 00590 |
800 |
08 |
01 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
11 1 02 00000 |
08 |
01 |
238,31963 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 02 90150 |
200 |
08 |
01 |
238,31963 |
5,0 |
5,0 |
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
13 0 00 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|||
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
13 1 00 00000 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|||
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
13 1 01 00000 |
11 |
02 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
13 1 01 90130 |
200 |
11 |
02 |
710,0 |
310,0 |
310,0 |
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
15 0 00 00000 |
8291,78175 |
8841,234 |
9315,6716 |
|||
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления» |
15 1 00 00000 |
8291,78175 |
8841,234 |
9315,6716 |
|||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
01 |
04 |
7216,38175 |
7911,198 |
8385,6356 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 1 02 92010 |
100 |
01 |
04 |
6078,906 |
6854,198 |
7319,135 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
01 |
04 |
1115,13993 |
1051,0 |
1060,5 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 02 92010 |
800 |
01 |
04 |
22,33582 |
6,0 |
6,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
04 |
12 |
1394,49529 |
699,0 |
700,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
04 |
12 |
1394,49529 |
685,5 |
686,5 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
15 1 03 00000 |
01 |
11 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 03 90540 |
800 |
01 |
11 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
15 1 04 00000 |
01 |
13 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
15 1 04 92010 |
500 |
01 |
13 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
15 1 07 00000 |
01 |
13 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
15 1 07 92010 |
500 |
01 |
13 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
15 1 08 00000 |
01 |
13 |
724,7 |
739,036 |
739,036 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 08 92010 |
500 |
01 |
13 |
724,7 |
739,036 |
739,036 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |
15 1 10 00000 |
01 |
13 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 10 92010 |
500 |
01 |
13 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
151 06 20570 |
01 |
13 |
6,0 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
151 06 20570 |
200 |
01 |
13 |
6,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» |
15 1 09 90200 |
01 |
13 |
237,0 |
0 |
0 |
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд) |
15 1 09 90200 |
200 |
01 |
13 |
237,0 |
0 |
0 |
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
24 0 00 00000 |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
|||
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
24 1 00 00000 |
47301,8 |
37301,0 |
37961,8 |
|||
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
04 |
09 |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
|
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 90030 |
200 |
04 |
09 |
1101,59057 |
1988,0 |
2538,0 |
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 78850 |
200 |
04 |
09 |
46100,20943 |
35271,8 |
35323,8 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
24 1 02 00000 |
04 |
09 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 90030 |
200 |
04 |
09 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
39 0 00 00000 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|||
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
39 3 00 00000 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|||
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
39 1 01 00000 |
02 |
03 |
407,6 |
444,8 |
460,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
39 1 01 51180 |
100 |
02 |
03 |
359,6 |
400,8 |
412,4 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 01 51180 |
200 |
02 |
03 |
48 |
48 |
48,0 |
Приложение №6 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027годов»
от « 28» декабря 2024 года № 275
Дорожный фонд
Перелешинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
Наименование |
Объем |
Объем |
Объем |
1 |
2 |
||
Дорожный фонд Перелешинского городского поселения |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
в том числе: |
|||
Муниципальная программа Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Развитие транспортной системы» |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
47301,8 |
37359,8 |
37961,8 |
|
47201,8 |
37259,80 |
37861,8 |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участков дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение №7 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025год и на
плановый период 2026 и 2027 годов»
от « 28 » декабря 2024 года №275
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского
муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Сумма тыс. руб. 2025 год |
Сумма тыс. руб. 2026 год |
Сумма тыс. руб. 2027год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
03 0 00 00000 |
375,67792 |
331,0 |
345,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
375,67792 |
331,0 |
345,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
03 1 01 00000 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
320,67792 |
316,0 |
330,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
03 1 02 00000 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 02 90020 |
300 |
55,0 |
15,0 |
15,0 |
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2025год и на
плановый период 2026 и 2027 годов»
от « 28 » декабря 2024 года № 275
Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга
бюджета Перелешинского городского поселения
Единица измерений: тыс. рублей
№ п/п |
Показатели |
2025год |
2026 год |
2027 год |
1. |
Доходы всего: |
70991,857 |
61100,136 |
64992,536 |
1.1 |
Собственные доходы |
23994,0 |
24289,0 |
25401,0 |
1.2 |
Налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений |
|||
2. |
Верхний предел муниципального внутреннего долга |
0 |
0 |
0 |
3. |
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям |
0 |
0 |
0 |
Приложение №8 к решению №304 - от 20.04.2025г
Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от « 28 » декабря 2024 года № 275
Программа муниципальных внутренних заимствований Перелешинского городского
поселения Панинского муниципального района Воронежской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
п/п |
Наименование обязательств |
Сумма (тысяч рублей) |
||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- размещение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
|
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
||
3 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
|
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |