Р Е Ш Е Н И Е от 18 июня 2024 года №227 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения №194 от 30.12.2023 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 30.01.2024 № 203, в редакции решений от 28.02.2024 №206, в редакции решений от 26.03.2024 №212, 31.05.2024 №221)
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 18 июня 2024 года №227
р.п. Перелешинский
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
№194 от 30.12.2023 года «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановыйпериод 2025 и 206годов»
(в редакции решений от 30.01.2024 № 203,
в редакции решений от 28.02.2024 №206,
в редакции решений от 26.03.2024 №212, 31.05.2024 №221)
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Перелешинского городского поселенияПанинского муниципального района Воронежской области решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2023 № 194 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской областиот 30.01.2024№ 203, от 28.02.2024 № 206) следующие изменения:
1.1. В статье 1:
-
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме67079,75134тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 46419,35134тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 46419,35134тыс. рублей, в том числе: дотации – 498,1 тыс.рублей, субсидии – 42148,3 тыс. рублей, субвенции – 340,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 3432,95134 тыс.рублей;
-заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме67138,55074тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 46478,15074 тыс. рублей,, в том числе: дотации – 498,1 тыс. рублей, субсидии – 42148,3 тыс. рублей, субвенции – 340,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 3432,95134 тыс. рублей из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 232,5тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 45732,55074 тыс. рублей»;
-общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 67790,75134 рублей
-в пункте 2 заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме68049,55074 тыс. рублей»;;
- в пункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме1341,0 тыс. рублей».
2. часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2026 года в сумме в сумме0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежскойобласти на 1 января 2026 года в сумме в сумме0,00 тыс. рублей, на 1 января 2027 годав сумме в сумме0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежскойобласти на 1 января 2027 года в сумме в сумме0,00 тыс. рублей, на 1 января 2025года в сумме в сумме0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежскойобласти на 1 января 2025 года в сумме в сумме0,00 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.».
3. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.
4. Приложение2«Поступления доходовв бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального районапо кодам видов доходов, подвидов доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов»изложитьв редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета народных депутатов.
5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов.
6. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета народных депутатов
7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.
8. Приложение 6 «Дорожный фонд Перелешинского городского поселенияна 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета народных депутатов.
9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения»и разместить на официальном сайте администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов Перелешинского
городского поселения С.А. Сергуткин
Приложение №1 к решению №227от18.06.2024г
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановый период 2025и 2026 годов»
от « 30» декабря 2023 года № 194
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
-1341,0 |
-870,4615 |
999,81744 |
1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
|||
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 700 |
||||
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 710 |
||||
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 800 |
||||
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 810 |
||||
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|||
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 10 0000 700 |
||||
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 710 |
||||
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
||||
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 810 |
||||
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
-1341,0 |
-870,4615 |
999,81744 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-67138,55074 |
-40098,6375 |
-55795,043 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 510 |
-67138,55074 |
-40098,6375 |
-55795,043 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
68049,55074 |
39228,176 |
56794,86044 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 610 |
68049,55074 |
39228,176 |
56794,86044 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|||
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
||||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
||||
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 13 0000 640 |
Приложение №2 к решению №227 от 18.06.2024г
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от « 30 » декабря 2023 года № 194
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма 2024 |
Сумма 2025 |
Сумма 2026 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
67138,55074 |
40098,6375 |
56794,86044 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
20510,4 |
20831,1 |
21037,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
3876,0 |
3 992,0 |
4152,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
3876,0 |
3 992,0 |
4152,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
3705,0 |
3802,0 |
3942,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
51,0 |
55,0 |
60,0 |
000 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2051,4 |
2236,1 |
2282,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
2051,4 |
2236,1 |
2282,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
820,6 |
894,4 |
912,8 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
41,0 |
44,7 |
45,6 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1189,8 |
1297,0 |
1323,6 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
13136,0 |
13156,0 |
13156,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
610,0 |
630,0 |
630,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
12 526,0 |
12 526,0 |
12 526,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
12032,0 |
12032,0 |
12032,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
494,0 |
494,0 |
494,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 429,0 |
1 429,0 |
1 429,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
376,0 |
376,0 |
376,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
323,0 |
323,0 |
323,0 |
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
46478,15074 |
19267,5375 |
35757,86044 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
46478,15074 |
19267,5375 |
35757,86044 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
498,1 |
433,0 |
449,1 |
000 20220216130000150 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
42148,3 |
18246,5 |
34774,3 |
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
340,0 |
374,600 |
409,7 |
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
3491,75074 |
213,4375 |
124,76044 |
000 2 07 05030 130000150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
150 ,0 |
0 |
0 |
Приложение №3 к решению №227 от 18.06.2024г
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от « 30 » декабря 2023 года № 194
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
68479,55074 |
39228,176 |
55795,043 |
|||||
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
68479,55074 |
39228,176 |
55790,043 |
||||
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
7425,05170 |
7227,4 |
7475,3 |
|||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
7425,05170 |
7227,4 |
7475,6 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
7425,05170 |
7227,4 |
7475,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
6576,45170 |
6473,8 |
6726,7 |
||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
6576,45170 |
6473,8 |
6726,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
5649,449 |
5607,8 |
5838,2 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
921,9747 |
452 |
882,5 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
914 |
01 |
07 |
430,0 |
0 |
0 |
||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
430,0 |
0 |
0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
46,5 |
5,0 |
5,0 |
||
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
46,5 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 0390540 |
800 |
46,5 |
5,0 |
5,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
802,050 |
748,6 |
748,6 |
||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
802,050 |
748,6 |
748,6 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
802,050 |
748,6 |
748,6 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
657,6 |
657,6 |
657,6 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
657,6 |
657,6 |
657,6 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» |
914 |
01 |
13 |
15109 9000 |
53,450 |
0 |
0 |
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд) |
914 |
01 |
13 |
1510990200 |
200 |
53,450 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
500 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Национальная оборона |
914 |
02 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
306,9 |
330 |
345,2 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
33,1 |
44,6 |
64,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
914 |
03 |
10 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
45219,505 |
21050,065 |
37624,01 |
|||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
44099,686 |
20382,565 |
36956,21 |
|
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1799,87343 |
2117,8 |
2147,1 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 78850 |
200 |
151,5157 |
18264,765 |
34809,110 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
1197,834 |
567,5 |
567,8 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
203,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
203,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
200,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
200,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
834,334 |
554,0 |
554,3 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
734,334 |
554,0 |
554,3 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
734,334 |
554,0 |
554,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
200,0 |
554,0 |
554,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
9145,38464 |
5264,611 |
4726,633 |
|||
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
2955,3939 |
155,978 |
138,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
2955,3939 |
155,978 |
138,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
2955,3939 |
155,978 |
138,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
2955,3939 |
155,978 |
138,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
139,483 |
130,0 |
138,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 78000 |
200 |
1817,019 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 78000 |
200 |
998,8919 |
25,978 |
0,0 |
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
5362,60844 |
4968,633 |
44448,633 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
5362,60844 |
4968,633 |
4448,633 |
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
5362,60844 |
4968,633 |
4448,633 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
986,5 |
1168,633 |
1048,633 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
200,0 |
1040,0 |
920,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
202,2507 |
128,633 |
128,633 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
3973,85774 |
3800,0 |
3400,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
3973,85774 |
3800,0 |
3400,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
761,0 |
0 |
0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
50,0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
50,0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
50,0 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
914 |
05 |
05 |
0540100000 |
711,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
600 |
711,0 |
0,0 |
0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
|||
Культура |
914 |
08 |
01 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
||
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
4590,310 |
4688,5 |
4931,4 |
|
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
4466,7131 |
4683,5 |
4926,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2494,6 |
2717,9 |
2948,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
1969,61310 |
1963,1 |
1975,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
142,063 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
1110290150 |
200 |
142,063 |
5,0 |
5,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
308,0 |
315,0 |
315,0 |
|||
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
Социальное обеспечение населения |
914 |
10 |
03 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|||
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
728,018190 |
270,0 |
270,0 |
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
Приложение №2 к решению №227 от 18.06.2024г
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от «30 » декабря 2023 года №194
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО |
68479,55074 |
39228,176 |
55795,043 |
||||
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
68479,55074 |
39228,176 |
55795,043 |
||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
7425,0517 |
7189,9 |
7442,8 |
|||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
7425,0517 |
7189,9 |
7442,8 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
7425,0517 |
7189,9 |
7442,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
6576,45170 |
6473,8 |
6726,7 |
||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
6576,45170 |
6473,8 |
6726,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
5649,449 |
6507,8 |
5838,2 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
921,0027 |
860,0 |
882,5 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
430,0 |
0 |
0 |
||
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
430,0 |
0 |
0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
46,55 |
5,0 |
5,0 |
||
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
46,55 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 0390540 |
800 |
46,55 |
5,0 |
5,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
802,050 |
711,1 |
711,1 |
||
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
802,050 |
711,1 |
711,1 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
802,050 |
711,1 |
711,1 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
565,0 |
565,0 |
565,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
657,6 |
620,1 |
620,1 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» |
01 |
13 |
15109 9000 |
53,450 |
0 |
0 |
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд) |
01 |
13 |
1510990200 |
200 |
53,450 |
||
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |
01 |
13 |
15 1 10 00000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 10 92010 |
500 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Национальная оборона |
02 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
||
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
306,9 |
374,6 |
409,7 |
|
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
306,9 |
374,6 |
409,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
306,9 |
330,0 |
345,2 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
33,1 |
44,6 |
64,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
10 |
10 0 00 00000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 00 0000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
10 |
10 1 01 00000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
10 |
10 1 01 90110 |
200 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Национальная экономика |
04 |
45225,5389 |
21050,065 |
37624,010 |
|||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
|
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
44099,686 |
20382,565 |
36956,21 |
|
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1799,87343 |
2117,8 |
2147,1 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 78850 |
200 |
151,51257 |
18264,765 |
34809,110 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 78850 |
200 |
42148,300 |
||
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1197,834 |
567,5 |
567,8 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
203,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
203,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
200,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
200 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
934,334 |
554,0 |
554,3 |
|
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
934,334 |
554,0 |
554,3 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
934,334 |
554,0 |
554,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
934,334 |
554,0 |
554,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
9145,38464 |
5264,611 |
4726,633 |
|||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
2955,3939 |
155,978 |
138,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
2955,3939 |
155,978 |
138,0 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
2737,9937 |
155,978 |
138,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
2737,9937 |
155,978 |
138,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
139,483 |
130,0 |
138,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 78000 |
200 |
1817,019 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 78000 |
200 |
920,9747 |
29482,97 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
5362,60844 |
4968,633 |
44448,633 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
5362,60844 |
4968,633 |
44448,633 |
|
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
5362,60844 |
4968,633 |
44448,633 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
1315,133 |
1168,633 |
1048,633 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
1186,5 |
1040,0 |
920,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
202,2507 |
128,633 |
128,633 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
3973,85774 |
3800,0 |
3400,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
3973,85774 |
3800,0 |
3400,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
761,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
05 |
05 |
0540100000 |
711,0 |
0 |
0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
600 |
711,0 |
0 |
0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
|||
Культура |
08 |
01 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
||
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
|
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
|
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
4608,77610 |
4683,5 |
4926,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2494,6 |
2717,9 |
2948,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
1969,61310 |
1963,1 |
1957,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
142,063 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
1110290150 |
200 |
142,063 |
5,0 |
5,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
308,0 |
315,0 |
315,0 |
|||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|||
Массовый спорт |
11 |
02 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
Приложение №5к решению №227 от 18.06.2024г
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от « 30 » декабря 2023 года № 194
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета городского поселения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ЦСР |
ВР |
РЗ |
ПР |
2024 год |
2025год |
2026 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
68479,55074 |
39228,176 |
55795,043 |
||||
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
68479,55074 |
39228,176 |
55795,043 |
||||
1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
03 0 00 00000 |
308,0 |
315,0 |
315,0 |
|||
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
308,0 |
315,0 |
315,0 |
|||
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
03 1 01 00000 |
10 |
01 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
10 |
01 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
03 1 02 00000 |
10 |
03 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 02 90020 |
300 |
10 |
03 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 0 00 00000 |
9145,38464 |
5278,111 |
4740,133 |
|||
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
05 1 00 00000 |
140,0 |
13,5 |
13,5 |
|||
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
05 1 01 00000 |
04 |
12 |
140,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 1 01 90040 |
200 |
04 |
12 |
136,5 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
05 1 02 00000 |
04 |
12 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
05 1 0290180 |
500 |
04 |
12 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 2 00 00000 |
2955,39390 |
295,978 |
278,0 |
|||
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 2 01 00000 |
05 |
01 |
0 |
140,0 |
140,0 |
|
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 2 01 96010 |
600 |
05 |
01 |
0 |
140,0 |
140,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 2 03 00000 |
05 |
02 |
2783,04190 |
155,978 |
138,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 90050 |
200 |
05 |
02 |
172,352 |
130,0 |
138,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 2 03 78000 |
200 |
05 |
02 |
2783,04190 |
0,0 |
0,0 |
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 3 00 00000 |
5362,60844 |
4968,633 |
4448,6330 |
|||
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 3 01 00000 |
05 |
03 |
986,5 |
1168,633 |
1048,633 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 90060 |
200 |
05 |
03 |
200,0 |
1040,0 |
920,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 01 78670 |
200 |
05 |
03 |
202,2507 |
128,633 |
128,633 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
05 3 04 00000 |
05 |
03 |
3973,85774 |
3800,0 |
3400,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 3 04 90090 |
200 |
05 |
03 |
3973,85774 |
3800,0 |
3400,0 |
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 4 00 00000 |
761,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом ПСД» |
05 4 01 00000 |
05 |
05 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 4 01 90100 |
200 |
05 |
05 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
05 4 0100000 |
05 |
05 |
711,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 4 01 90100 |
600 |
05 |
05 |
711,0 |
0,0 |
0,0 |
3.Муниципальная программа«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
10 0 00 00000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 00 00000 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
10 1 01 00000 |
03 |
10 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
10 1 01 90110 |
200 |
03 |
10 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |
11 0 00 00000 |
4608,77610 |
4688,5 |
4931,4 |
|||
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
11 1 00 00000 |
4608,77610 |
4683,5 |
4926,4 |
|||
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
11 1 01 00000 |
08 |
01 |
4608,77610 |
4683,5 |
4926,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 1 01 00590 |
100 |
08 |
01 |
2494,6 |
2717,9 |
2948,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 01 00590 |
200 |
08 |
01 |
1969,61310 |
1963,1 |
1975,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
11 1 01 00590 |
800 |
08 |
01 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
11 1 02 00000 |
08 |
01 |
100,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 02 90150 |
200 |
08 |
01 |
100,0 |
5,0 |
5,0 |
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
13 0 00 00000 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|||
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
13 1 00 00000 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|||
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
13 1 01 00000 |
11 |
02 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
13 1 01 90130 |
200 |
11 |
02 |
728,01890 |
270,0 |
270,0 |
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
15 0 00 00000 |
9189,3857 |
7781,4 |
8034,6 |
|||
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления» |
15 1 00 00000 |
9189,3857 |
7781,4 |
8034,6 |
|||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
01 |
04 |
6576,4517 |
6511,3 |
6764,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 1 02 92010 |
100 |
01 |
04 |
5649,4490 |
5645,3 |
5875,7 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
01 |
04 |
921,00270 |
764,6 |
882,5 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 02 92010 |
800 |
01 |
04 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
15 1 02 92010 |
01 |
07 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ(Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 02 92010 |
800 |
01 |
07 |
430,0 |
430,0 |
430, |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
15 1 02 00000 |
04 |
12 |
1197,834 |
753,6 |
554,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
15 1 02 92010 |
200 |
04 |
12 |
1197,834 |
753,6 |
554,3 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
15 1 03 00000 |
01 |
11 |
3,5 |
5,0 |
5,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
15 1 03 90540 |
800 |
01 |
11 |
3,5 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
15 1 04 00000 |
01 |
13 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
15 1 04 92010 |
500 |
01 |
13 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
15 1 07 00000 |
01 |
13 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
15 1 07 92010 |
500 |
01 |
13 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
15 1 08 00000 |
01 |
13 |
657,6 |
657,6 |
657,6 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 08 92010 |
500 |
01 |
13 |
657,6 |
657,6 |
657,6 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |
15 1 10 00000 |
01 |
13 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
15 1 10 92010 |
500 |
01 |
13 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
24 0 00 00000 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
|||
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
24 1 00 00000 |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
|||
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
24 1 01 00000 |
04 |
09 |
44099,686 |
20382,565 |
36956,21 |
|
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 90030 |
200 |
04 |
09 |
2051,386 |
2117,8 |
2147,1 |
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 01 78850 |
200 |
04 |
09 |
42148,3 |
18264,765 |
34809,110 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
24 1 02 00000 |
04 |
09 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 90030 |
200 |
04 |
09 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
39 0 00 00000 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|||
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
39 3 00 00000 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|||
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
39 1 01 00000 |
02 |
03 |
340,0 |
374,6 |
409,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
39 1 01 51180 |
100 |
02 |
03 |
306,9 |
330,0 |
345,2 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 01 51180 |
200 |
02 |
03 |
33,1 |
44,6 |
64,5 |
Приложение №6 к решению №227 от 18.06.2024г
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 20256 годов»
от «30 » декабря 2023 года № 194
Дорожный фонд
Перелешинского городского поселенияна 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование |
Объем |
Объем |
Объем |
1 |
2 |
||
Дорожный фонд Перелешинского городского поселения |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
в том числе: |
|||
Муниципальная программа Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Развитие транспортной системы» |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
44199,686 |
20482,565 |
37056,210 |
|
44099,686 |
20382,565 |
36956,21 |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участков дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение №7 к решению №227 от 18.06.2024г
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от « 30 » декабря 2023 года № 194
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского
муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Сумма тыс. руб. 2024 год |
Сумма тыс. руб. 2025 год |
Сумма тыс. руб. 2026год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
03 0 00 00000 |
308,0 |
315,0 |
315,0 |
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
03 1 00 00000 |
308,0 |
315,0 |
315,0 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
03 1 01 00000 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 01 90010 |
300 |
293,0 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
03 1 02 00000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
03 1 02 90020 |
300 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
Приложение №8 к решению №227 от 18.06.2024г
Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от « 30 » декабря 2023 года №194
Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга
бюджета Перелешинского городского поселения
Единица измерений: тыс. рублей
№ п/п |
Показатели |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1. |
Доходы всего: |
66879,75134 |
39228,176 |
56794,86044 |
1.1 |
Собственные доходы |
20510,4 |
20831,1 |
21037,0 |
1.2 |
Налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений |
|||
2. |
Верхний предел муниципального внутреннего долга |
0 |
0 |
0 |
3. |
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям |
0 |
0 |
0 |
Приложение №9 к решению № - от - 2024г
Приложение 9
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2024год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»
от « 30 » декабря 2023 года № 194
Программа муниципальных внутренних заимствований Перелешинского городского
поселения Панинского муниципального районаВоронежской области
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
п/п |
Наименование обязательств |
Сумма (тысяч рублей) |
||
2024год |
2025 год |
2026 год |
||
1 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- размещение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
|
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
||
3 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0 |
0 |
|
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
- получение |
0 |
0 |
0 |
|
- погашение |
0 |
0 |
0 |