Муниципальное образование "Перелешинское городское поселение"
Панинского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е от 19 февраля 2025 года № 286 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения №275 от 28.12.2024 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов в редакции решений от 21.01.2025 №277»

286

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 февраля  2025 года  №  286

р.п. Перелешинский         

      

О  внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

№275 от 28.12.2024 года «О  бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025 год и на

плановый период 2026 и 2027годов

 в редакции решений от 21.01.2025 №277»

В соответствии со  статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет  народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области р е ш и л:

       1. Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области от 28.12.2024 №275 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внести следующие изменения:

« Пункт 1  Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  изложить в следующей редакции:

    1. общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме     61599,187 тыс. рублей;

        2)  - в пункте 3 «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения» в сумме 764,0 тыс.  рублей». 

  3) источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского

поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов  согласно приложения 1 к настоящему  Решению Совета народных депутатов.

         2. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов.

          3. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета народных депутатов

      4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.».

      5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

      7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за и.о. главы администрации Попова С.А..

Глава Перелешинского

городского поселения                                                                 Н.И. Чесноков

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025 год и на

плановый период 2026и 2027 годов»

от « 28»  декабря  2024 года  № 275

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

-764,0

-607,225

-1293,74

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

-0

-607,225

-1293,74

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-60835,187

-61100,136

-64992,536

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-60835,187

-61100,136

-64992,536

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

61599,187

61707,361

66286,276

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

61599,187

61707,361

66286,276

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025 год и на

плановый период 2026 и 2027 годов»

от « 28 »  декабря  2024  года  №275

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

         (тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2025

Сумма

2026

Сумма

2027

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

60835,187

61100,136

64992,536

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23994,0

24289,0

25401,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

6540,0

7100,0

7600,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

6540,0

7100,0

7600,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

6369,0

6910,0

7390,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

80,0

85,0

90,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

51,0

55,0

60,0

000 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)

40,0

50,0

60,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2228,0

2286,0

2898,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2228,0

2286,0

2898,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

820,6

944,3

1528,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

41,0

44,7

45,6

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1366,4

1297,0

1323,6

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

13466

13466,0

13466,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

940,0

940,0

940,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

12 526,0

12 526,0

12 526,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

12032,0

12032,0

12032,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

494,0

494,0

494,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8,0

8,0

8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8,0

8,0

8,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1752

1 429,0

1 429,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

646

376,0

376,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

376

323,0

323,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

730,0

730,0

730,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0

0

0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

0

0

0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

36841,187

36811,136

39591,536

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

36841,187

36811,136

39591,536

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

523,9

459,0

473,8

000 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

35073,8

35073,8

35703,8

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

407,6

444,8

460,4

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

835,887

833,536

2953,536

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025год и на

плановый период 2026и 2027 годов»

от « 28  »  декабря  2024  года  №275

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2025ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2025год

2026год

2027 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

61599,187

61707,361

66286,276

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

61599,187

61707,361

66286,276

Общегосударственные вопросы

914

01

8019,38182

8841,234

9315,6716

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

8019,38182

8841,234

9315,6716

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

8019,38182

8841,234

9315,6716

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

7091,98182

7911,198

8385,6356

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

7091,9182

7911,198

8385,6356

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

5968,236

6854,198

7319,135

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1101,410

1051,0

1060,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

22,23582

6,0

6,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

914

01

07

11,7

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования

914

01

07

15 1 02 92010

800

11,7

0

0

Резервные фонды

914

01

11

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

100

100

100

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

100

100

100

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

815,7

830,036

830,036

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

815,7

830,036

830,036

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

815,7

830,036

830,036

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

66,0

66,0

66,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

24,0

24,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности»

914

01

13

15 1 08 00000

724,7

739,036

739,036

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 08 92010

500

724,7

739,036

739,036

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»

914

01

13

15 1 10 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 10 92010

500

1,0

1,0

1,0

    Национальная оборона

914

02

407,6

444,8

460,4

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

407,6

444,8

460,4

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

407,6

444,8

460,4

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

407,6

444,8

407,3

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

407,6

444,8

407,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

359,6

400,8

412,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

48,0

48,0

48,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

111,5

43,0

43,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

914

03

10

111,5

43,0

43,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

111,5

43,0

43,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000

111,5

43,0

43,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 01 00000

111,5

43,0

43,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

10

10 1 01 90110

200

111,5

43,0

43,0

Национальная экономика

914

04

38751,93973

38058,8

38661,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

37301,8

37359,8

37961,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

914

04

09

24 0 00 00000

37301,8

37359,8

37961,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

914

04

09

24 1 00 00000

37301,8

37359,8

37961,8

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

37301,8

37359,8

37961,8

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

1909,8

1988,0

2538,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 78850

200

35292,0

35271,8

35323,8

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

1450,13973

699,0

700,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

283,5

13,5

13,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

191,63979

13,5

13,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

188,13973

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

188,13973

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

3,5

3,5

3,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

1238,5

685,5

686,5

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 1 00 00000

1238,5

685,5

686,5

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

1238,5

685,5

686,5

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

1238,5

685,5

686,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

7239,279

7304,345

11318,8394

Жилищное хозяйство

914

05

01

165,0

140,0

140,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

165,0

140,0

140,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

165,0

140,0

140,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

165,0

140,0

140,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05

01

05 2 01 96010

200

165,0

140,0

140,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

0

92,0

155,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

0

92,0

155,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

0

92,0

155,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

0

92,0

155,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

0

92,0

155,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 78000

200

0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 79340

200

0

0

0

Благоустройство

914

05

03

7688,279

7022,345

11165,1394

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

7688,279

7072,345

11165,1394

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

6924,279

7072,345

11165,1394

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

1435,887

1533,536

1633,536

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

1200,0

1300,0

1400,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 78670

200

235,887

233,536

233,536

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

4028,392

4278,89

8271,6034

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

4028,392

4278,89

8271,6034

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» 

914

05

03

05 3 05 00000

2024,0

1260

1260

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 05 78520

500

1260

1260

1260

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 05 78520

200

764,0

0

0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

5,0

0

0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

5,0

0

0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

5,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

5,0

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

5,0

0

0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

5275,47645

6374,182

5684,8004

Культура

914

08

01

5275,47645

6374,182

5684,8004

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

5275,47645

6374,182

5684,8004

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

5275,47645

6374,182

5684,8004

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

5275,47645

6374,182

5690,065

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2880,372

4164,582

3427,265

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

1310,70415

2201,6

2254,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

160,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

160,0

5,0

5,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

320,0

331,0

345,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

305,0

316,0

330,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

914

10

01

03 0 00 00000

305,0

316,0

330,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

305,0

316,0

330,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

914

10

01

03 1 01 00000

305,0

316,0

330,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

305,0

316,0

330,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

914

10

03

03 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

15,0

15,0

15,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

710,0

310,0

310,0

Массовый спорт

914

11

02

710,0

310,0

310,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

710,0

310,0

310,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

914

11

02

13 1 00 00000

710,0

310,0

310,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

710,0

310,0

310,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

710,0

310,0

310,0

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025 год и на

плановый период 2026 и 2027 годов»

от « 28 »  декабря  2024  года  № 275

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2025 год

2026год

2027 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

61599,187

61707,361

66286,276

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

61599,187

61707,361

66286,276

Общегосударственные вопросы

01

8019,38182

8841,234

9315,6716

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

8019,38182

8841,234

9315,6716

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

8019,38182

8841,234

9315,6716

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

7091,98182

7911,198

8385,6356

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

7091,981,82

7911,198

8385,6356

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

5968,236

6854,198

7319,1356

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

1101,410

1051,0

1060,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

22,23582

6,0

6,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

11,7

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования

01

07

15 1 02 92010

800

11,7

0

0

Резервные фонды

01

11

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

815,7

830,036

830,036

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

815,7

830,036

830,036

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

815,7

830,036

830,036

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

66,0

66,0

66,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

24,0

24,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности»

01

13

15 1 08 00000

724,7

739,036

739,036

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 08 92010

500

724,7

739,036

739,036

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»

01

13

15 1 10 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 10 92010

500

1,0

1,0

1,0

    Национальная оборона

02

407,6

444,8

460,4

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

407,6

444,8

460,4

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

407,6

444,8

460,4

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

407,6

444,8

460,4

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

407,6

444,8

460,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 1 01 51180

100

359,6

400,8

412,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

48,0

48

48

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

111,5

43,0

43,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03

10

111,5

43,0

43,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

111,5

43,0

43,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000

111,5

43,0

43,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 01 00000

111,5

43,0

43,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

10

10 1 01 90110

200

111,5

43,0

43,0

Национальная экономика

04

38751,93973

38058,8

38661,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

37301,0

37359,8

37961,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

04

09

24 0 00 00000

37301,0

37359,8

37961,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

04

09

24 1 00 00000

37301,0

37359,8

37961,8

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

37301,0

37359,8

37961,8

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

1909,8

1988,0

2538,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 78850

200

35292,0

35271,8

35323,8

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1450,13973

699,0

700,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

2835,

13,5

13,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

191,63979

13,5

13,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

188,13973

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

188,13973

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

3,5

3,5

3,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

1238,5

685,5

686,5

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

04

12

15 1 00 00000

1238,5

685,5

686,5

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12

15 1 02 00000

1238,5

685,5

686,5

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 1 02 92010

200

1238,5

685,5

686,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

7239,279

7304,345

11318,8394

Жилищное хозяйство

05

01

165,0

140,0

140,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

165,0

140,0

140,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

165,0

140,0

140,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

165,0

140,0

140,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

01

05 2 01 96010

200

165,0

140,0

140,0

Коммунальное хозяйство

05

02

0

92,0

155,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000

0

92,0

155,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

0

92,0

155,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

0

92,0

155,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

0

92,0

155,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 78000

200

0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 79340

200

0,0

0

0,0

Благоустройство

05

03

7688,279

7072,345

11165,1394

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

7688,279

7072,345

11165,1394

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

7688,279

7072,345

11165,1394

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

1635,887

1553,536

1653,536

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

1400,0

1300,0

1400,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 78670

200

235,887

233,536

233,536

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05

03

05 3 04 00000

4028,392

4278,89

8271,6034

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

4028,392

4278,89

8271,6034

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков и скверов поселения» 

05

03

05 3 05

00000

2024,0

1260,0

1260,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 05 78520

500

1260,0

1260,0

1260,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 05 78520

200

764,0

0

0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

5,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

5,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

5,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

05

05

05 4 01 00000

5,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

5,0

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

5275,47645

6374,182

5684,8004

Культура

08

01

5275,47645

6374,182

5684,8004

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

5275,47645

6374,182

5684,8004

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

5275,47645

6374,182

5684,8004

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

5089,372

5364,3566

3422,0004

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

11 1 01 00590

100

2880,272

4164,582

3427,265

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

1310,70415

2201,6

2254,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 01 00590

800

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

160,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

160,0

5,0

5,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

320,0

331,0

345,0

Пенсионное обеспечение

10

01

305,0

316,0

330,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

10

01

03 0 00 00000

305,0

316,0

330,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

305,0

316,0

330,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

10

01

03 1 01 00000

305,0

316,0

330,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

305,0

316,0

330,0

Социальное обеспечение населения

10

03

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

10

03

03 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

03 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

10

03

03 1 02 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

03 1 02 90020

300

15,0

15,0

15,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

710,0

310,0

310,0

Массовый спорт

11

02

710,0

310,0

310,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

710,0

310,0

310,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

11

02

13 1 00 00000

710,0

310,0

310,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

710,0

310,0

310,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

710,0

310,0

310,0

Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025 год и на

плановый период 2026 и 2027 годов»

от « 28  »  декабря  2024 года  № 275

             

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам,

подразделам классификации расходов бюджета городского поселения

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2025год

2026год

2027 год

1

2

3

4

5

7

8

9

ВСЕГО

61599,187

61707,361

66276,276

Администрация Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

61599,187

61707,361

66286,276

1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

03 0 00 00000

320,0

331,0

345,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

320,0

331,0

345,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»

03 1 01 00000

10

01

305,0

316,0

330,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

305,0

316,0

330,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

10

03

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

10

03

15,0

15,0

15,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05 0 00 00000

7239,279

8457,072

7669,2714

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

191,63973

13,5

13,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

04

12

188,13973

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

04

12

188,13973

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

04

12

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

05 1 02 90180

500

04

12

3,5

3,5

3,5

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05 2 00 00000

165,0

232,0

295,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

05

01

165,0

140,0

140,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

600

05

01

165,0

140,0

140,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

05

02

0

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

200

05

02

0

92,0

155,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 78000

200

05

02

0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 79340

200

05

02

0,0

0

0,0

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

7688,279

7072,345

11165,1394

Основное мероприятие   «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

05 3 01 00000

05

03

1635,887

1553,536

1633,536

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

1400,0

1300,0

1400,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 78670

200

05

03

235,887

233,536

233,536

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05 3 04 00000

05

03

4028,392

4278,89

8271,6034

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

4028,392

4278,89

8271,6034

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству парков  и скверов поселения »

05 3 05 00000

05

03

2024,0

1260,0

1260,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 05 78520

500

05

03

1260,0

1260,0

1260,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству парков и скверов поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 3 05 78520

200

05

03

764,0

0

0

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05 4 00 00000

5,0

0,0

0,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

05

05

5,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

5,0

0,0

0,0

3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10 0 00 00000

111,5

43,0

43,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 00 00000

111,5

43,0

43,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

03

10

111,5

43,0

43,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

10

111,5

43,0

43,0

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

11 0 00 00000

5275,47645

6374,182

5684,8004

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

5275,47645

6374,182

5684,8004

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

08

01

5275,47645

6374,182

5684,8004

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 00590

100

08

01

2880,372

4164,582

3427,265

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

2232,20445

2201,6

2254,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 01 00590

800

08

01

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

11 1 02 00000

08

01

160,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

160,0

5,0

5,0

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта»

13 0 00 00000

710,0

310,0

310,0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

13 1 00 00000

710,0

310,0

310,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

11

02

710,0

310,0

310,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

02

710,0

310,0

310,0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

15 0 00 00000

7103,68182

8841,234

9315,6716

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

7103,68182

8841,234

9315,6716

Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

01

04

7091,98182

7911,198

8385,6356

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 1 02 92010

100

01

04

5968,236

6854,198

7319,135

Расходы на  обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

04

1101,410

1051,0

1060,5

Расходы на  обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 02 92010

800

01

04

6,22,23582

6,0

6,0

Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

04

12

1450,13973

699,0

700,0

Расходы на  обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

04

12

1238,5

685,5

686,5

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

15 1 03 00000

01

11

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 1 04 00000

01

13

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

15 1 04 92010

500

01

13

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

01

13

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

15 1 07 92010

500

01

13

24,0

24,0

24,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности»

15 1 08 00000

01

13

724,7

739,036

739,036

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 08 92010

500

01

13

724,7

739,036

739,036

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»

15 1 10 00000

01

13

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 10 92010

500

01

13

1,0

1,0

1,0

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

37301,8

37359,8

37961,8

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство»

24 1 00 00000

37301,8

37301,0

37961,8

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

04

09

37301,8

37359,8

37961,8

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

09

1909,8

1988,0

2538,0

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 78850

200

04

09

35292,0

35271,8

35323,8

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

24 1 02 00000

04

09

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 90030

200

04

09

100,0

100,0

100,0

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

407,6

444,8

460,4

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

39 3 00 00000

407,6

444,8

460,4

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

02

03

407,6

444,8

460,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

39 1 01 51180

100

02

03

359,6

400,8

412,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

03

48

48

48,0

Приложение 6

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025 год и на

плановый период 2026 и 2027годов»

от « 28»  декабря  2024  года  № 275

                                                                                                             

Дорожный фонд

Перелешинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

(тыс. рублей)

Наименование

Объем
бюджетных
ассигнований на 2025 год

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2026 год

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2027 год

1

2

Дорожный фонд Перелешинского городского поселения

37301,8

37359,8

37961,8

в том числе:

Муниципальная программа  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Развитие транспортной системы»

37301,8

37359,8

37961,8

Подпрограмма «Дорожное  хозяйство»

37301,8

37359,8

37961,8

  • проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения;
  • капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
  • капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных  домов населенных пунктов

37201,8

37259,80

37861,8

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участков дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

100,0

100,0

100,0

Приложение 7

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025год и на

плановый период 2026 и 2027 годов»

от « 28 »  декабря  2024  года  №275

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского

муниципального района Воронежской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

тыс. руб. 2025 год

Сумма

тыс. руб. 2026 год

Сумма

тыс. руб. 2027год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

03 0 00 00000

320,0

331,0

345,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

320,0

331,0

345,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

305,0

316,0

330,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

305,0

316,0

330,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

15,0

15,0

15,0

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025год и на

плановый период 2026 и 2027 годов»

от « 28 »  декабря  2024  года  № 275

Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга

бюджета Перелешинского городского поселения

                                                                          Единица измерений: тыс. рублей

п/п

Показатели

2025год

2026 год

2027 год

1.

Доходы всего:

60835,187

61100,136

64992,536

1.1

Собственные доходы

23994,0

24289,0

25401,0

1.2

Налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений

2.

Верхний предел муниципального внутреннего долга

0

0

0

3.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям

0

0

0

Приложение 8

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « 28 »  декабря  2024  года  № 275

Программа муниципальных внутренних заимствований Перелешинского городского

поселения Панинского муниципального района Воронежской области

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

п/п

Наименование

обязательств

Сумма (тысяч рублей)

2025 год

2026 год

2027 год

1

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0

0

0

- размещение

0

0

0

- погашение

0

0

0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

4

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации

0

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

Опубликовано
24.02.2025
Изменено
24.02.2025

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике