Муниципальное образование "Перелешинское городское поселение"
Панинского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е от 28 февраля 2024 года № 206 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения №194 от 30.12.2023 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 30.01.2024 №203)

206

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 февраля2024 года  №   206

р.п. Перелешинский

О  внесении изменений и дополнений

в  решение Совета народных депутатов

Перелешинского городскогопоселения

№194от 30.12.2023 года «О  бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской областина 2024 год и на

плановыйпериод 2025 и 2026годов»

(в редакции от 30.01.2024 №203)

В соответствии со  статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет  народных депутатов Перелешинского городского поселенияПанинского муниципального района Воронежской области решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения от 30.12.2023г. №194 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 30.10.2024 №203):

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения на 20224 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Перелешинского городского поселения на 2024 год:
    1. прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме 60640,07874 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 40129,67874 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 40129,67874 тыс. рублей, в том числе: дотации – 498,1 тыс.рублей, субсидии – 37148,3 тыс. рублей, субвенции – 340,0 тыс. рублей, иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение – 2143,27874 тыс.рублей;

- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 232,5тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение 232,5 тыс.рублей;

    -общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме  60640,07874тыс. рублей заменить

   -в пункте 2 заменить словами «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме61201,07874 тыс. рублей»;;

     - в пункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме561,0тыс.  рублей»

2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.

         3. Приложение2«Поступления доходовв бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального районапо кодам видов доходов, подвидов доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»изложитьв редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета народных депутатов.

          4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов.

          5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета народных депутатов

      6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов»  изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.

         7. Приложение 6 «Дорожный фонд Перелешинского городского поселенияна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета народных депутатов.

       8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения»и разместить на официальном сайте администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

       9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

     10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Перелешинского

городского поселения        Н.И. Чесноков    

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на

плановый период 2025и 2026 годов»

от « *** »  декабря  2023 года  № ***

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

-561,0

-870,4615

999,81744

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

-561,0

-870,4615

999,81744

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-60640,07874

-40098,6375

-55795,043

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-60640,07874

-40098,6375

-55795,043

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

61201,07874

39228,176

56794,86044

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

61201,07874

39228,176

56794,86044

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « ***  »  декабря  2023  года  № ***

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

         (тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2024

Сумма

2025

Сумма

2026

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

60640,07874

40098,6375

56794,86044

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20510,4

20831,1

21037,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3876,0

3 992,0

4152,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3876,0

3 992,0

4152,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3705,0

3802,0

3942,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

80,0

85,0

90,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

51,0

55,0

60,0

000 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)

40,0

50,0

60,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2051,4

2236,1

2282,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2051,4

2236,1

2282,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

820,6

894,4

912,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

41,0

44,7

45,6

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1189,8

1297,0

1323,6

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

13136,0

13156,0

13156,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

610,0

630,0

630,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

12 526,0

12 526,0

12 526,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

12032,0

12032,0

12032,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

494,0

494,0

494,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8,0

8,0

8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8,0

8,0

8,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 429,0

1 429,0

1 429,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

376,0

376,0

376,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

323,0

323,0

323,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

730,0

730,0

730,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10,0

10,0

10,0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

10,0

10,0

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

40129,67874

19267,5375

35757,86044

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

40129,67874

19267,5375

35757,86044

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

498,1

433,0

449,1

000 20220216130000150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

37148,3

18246,5

34774,3

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

340,0

374,600

409,7

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

2143,27874

213,4375

124,76044

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « ***  »  декабря  2023  года  № ***

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

61201,07874

39228,176

55795,043

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

61201,07884

39228,176

55790,043

Общегосударственные вопросы

914

01

7349,271

7227,4

7475,3

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

7349,271

7227,4

7475,6

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

7349,271

7227,4

7475,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

6500,6710

6473,8

6726,7

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

6500,6710

6473,8

6726,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

5562,8

5607,8

5838,2

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

931,871

452

882,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

6,0

6,0

6,0

Резервные фонды

914

01

11

46,5

5,0

5,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

46,5

5,0

5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 0390540

800

46,5

5,0

5,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

802,050

748,6

748,6

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

802,050

748,6

748,6

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

802,050

748,6

748,6

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

66,0

66,0

66,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

24,0

24,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности»

914

01

13

15 1 08 00000

657,6

657,6

657,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 08 92010

500

657,6

657,6

657,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств»

914

01

13

15109

9000

53,450

0

0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

914

01

13

1510990200

200

53,450

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»

914

01

13

15 1 10 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 10 92010

500

1,0

1,0

1,0

    Национальная оборона

914

02

340,0

374,6

409,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

340,0

374,6

409,7

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

340,0

374,6

409,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

340,0

374,6

409,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

340,0

374,6

409,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

306,9

330

345,2

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

33,1

44,6

64,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

38,0

38,0

38,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

914

03

10

38,0

38,0

38,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

10

10 0 00 00000

38,0

38,0

38,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 00 0000

38,0

38,0

38,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

10

10 1 01 00000

38,0

38,0

38,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

10

10 1 01 90110

200

38,0

38,0

38,0

Национальная экономика

914

04

40215,9

21050,065

37624,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

39199,686

20482,565

37056,210

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

914

04

09

24 0 00 00000

39199,686

20482,565

37056,210

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

914

04

09

24 1 00 00000

39199,686

20482,565

37056,210

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

39099,686

20382,565

36956,21

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

1914,2

2117,8

2147,1

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 78850

200

37185,486

18264,765

34809,110

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

1019,819

567,5

567,8

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

203,5

13,5

13,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

203,5

13,5

13,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

200,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

200,0

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

3,5

3,5

3,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

816,319

554,0

554,3

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 1 00 00000

816,319

554,0

554,3

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

746,319

554,0

554,3

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

70,0

554,0

554,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

7809,97574

5264,611

4726,633

Жилищное хозяйство

914

05

01

140,0

140,0

140,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

140,0

140,0

140,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

140,0

140,0

140,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

140,0

140,0

140,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

140,0

140,0

140,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

1956,502

155,978

138,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

1956,502

155,978

138,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

1956,502

155,978

138,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

1956,502

155,978

138,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

139,483

130,0

138,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 78000

200

1817,019

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 79340

200

0,0

25,978

0,0

Благоустройство

914

05

03

5288,49074

4968,633

44448,633

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

5288,49074

4968,633

4448,633

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

5288,49074

4968,633

4448,633

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

986,5

1168,633

1048,633

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

230,0

1040,0

920,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 78670

200

128,633

128,633

128,633

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

3943,34074

3800,0

3400,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

3943,34074

3800,0

3400,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

611,0

0

0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

50,0

0

0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

50,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

50,0

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

50,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

0540100000

561,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

600

561,0

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

4590,310

4688,5

4931,4

Культура

914

08

01

4590,310

4688,5

4931,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

4590,310

4688,5

4931,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

4590,310

4688,5

4931,4

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

4623,327

4683,5

4926,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2494,6

2717,9

2948,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

1951,147

1963,1

1975,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

2,5

2,5

2,5

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

142,063

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

1110290150

200

142,063

5,0

5,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

308,0

315,0

315,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

293,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

914

10

01

03 0 00 00000

293,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

293,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

914

10

01

03 1 01 00000

293,0

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

293,0

300,0

300,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

914

10

03

03 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

15,0

15,0

15,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

360,0

270,0

270,0

Массовый спорт

914

11

02

360,0

270,0

270,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

360,0

270,0

270,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

914

11

02

13 1 00 00000

360,0

270,0

270,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

360,0

270,0

270,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

360,0

270,0

270,0

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « ***  »  декабря  2023  года  № ***

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

61201,07874

39228,176

55795,043

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

61201,07874

39228,176

55795,043

Общегосударственные вопросы

01

7349,271

7189,9

7442,8

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

7349,271

7189,9

7442,8

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

7349,271

7189,9

7442,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

6500,6710

6473,8

6726,7

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

6500,6710

6473,8

6726,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

5562,8

6507,8

5838,2

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

931,871

860,0

882,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

6,0

6,0

6,0

Резервные фонды

01

11

46,55

5,0

5,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

46,55

5,0

5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 0390540

800

46,55

5,0

5,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

802,050

711,1

711,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

802,050

711,1

711,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

802,050

711,1

711,1

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

66,0

66,0

66,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

24,0

24,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности»

01

13

15 1 08 00000

565,0

565,0

565,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 08 92010

500

657,6

620,1

620,1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств»

01

13

15109

9000

53,450

0

0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

01

13

1510990200

200

53,450

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»

01

13

15 1 10 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 10 92010

500

1,0

1,0

1,0

    Национальная оборона

02

340,0

374,6

409,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

340,0

374,6

409,7

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

340,0

374,6

409,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

306,9

374,6

409,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

306,9

374,6

409,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 1 01 51180

100

306,9

330,0

345,2

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

33,1

44,6

64,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

38,0

38,0

38,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03

10

38,0

38,0

38,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

10

10 0 00 00000

38,0

38,0

38,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 00 0000

38,0

38,0

38,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

10

10 1 01 00000

38,0

38,0

38,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

10

10 1 01 90110

200

38,0

38,0

38,0

Национальная экономика

04

40219,505

21050,065

37624,010

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

39199,686

20482,565

37056,210

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

04

09

24 0 00 00000

39199,686

20482,565

37056,210

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

04

09

24 1 00 00000

39199,686

20482,565

37056,210

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

39099,686

20382,565

36956,21

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

1914,2

2117,8

2147,1

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 78850

200

37185,486

18264,765

34809,110

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1019,819

567,5

567,8

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

203,5

13,5

13,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

203,5

13,5

13,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

200,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

200

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

3,5

3,5

3,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

816,319

554,0

554,3

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

04

12

15 1 00 00000

816,319

554,0

554,3

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12

15 1 02 00000

816,319

554,0

554,3

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 1 02 92010

200

816,319

554,0

554,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

7809,97574

5264,611

4726,633

Жилищное хозяйство

05

01

140,0

140,0

140,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

140,0

140,0

140,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

140,0

140,0

140,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

140,0

140,0

140,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

140,0

140,0

140,0

Коммунальное хозяйство

05

02

1956,502

155,978

138,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000

1956,502

155,978

138,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

1817,019

155,978

138,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

1817,019

155,978

138,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

139,483

130,0

138,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 78000

200

1817,019

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 79340

200

0,0

29482,97

0,0

Благоустройство

05

03

5258,4734

4968,633

44448,633

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

5258,47374

4968,633

44448,633

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

5258,74374

4968,633

44448,633

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

1315,133

1168,633

1048,633

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

1186,5

1040,0

920,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 78670

200

128,633

128,633

128,633

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05

03

05 3 04 00000

3943,34074

3800,0

3400,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

3943,34074

3800,0

3400,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

611,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

50,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

50,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

05

05

05 4 01 00000

50,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

50,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

05

05

0540100000

561,0

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

600

561,0

0

0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

4590,310

4688,5

4931,4

Культура

08

01

4590,310

4688,5

4931,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

4590,310

4688,5

4931,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

4590,310

4688,5

4931,4

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

4590,310

4683,5

4926,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

11 1 01 00590

100

2494,6

2717,9

2948,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

1951,147

1963,1

1957,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 01 00590

800

2,5

2,5

2,5

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

142,063

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

1110290150

200

142,063

5,0

5,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

308,0

315,0

315,0

Пенсионное обеспечение

10

01

293,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

10

01

03 0 00 00000

293,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

293,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

10

01

03 1 01 00000

293,0

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

293,0

300,0

300,0

Социальное обеспечение населения

10

03

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

10

03

03 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

03 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

10

03

03 1 02 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

03 1 02 90020

300

15,0

15,0

15,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

360,0

270,0

270,0

Массовый спорт

11

02

360,0

270,0

270,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

360,0

270,0

270,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

11

02

13 1 00 00000

360,0

270,0

270,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

360,0

270,0

270,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

360,0

270,0

270,0

Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « ***  »  декабря  2023 года  № ***

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам,

подразделам классификации расходов бюджета городского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2024 год

2025год

2026 год

1

2

3

4

5

7

8

9

ВСЕГО

61201,07874

39228,176

55795,043

Администрация Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

61201,07874

39228,176

55795,043

1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

03 0 00 00000

308,0

315,0

315,0

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

308,0

315,0

315,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»

03 1 01 00000

10

01

293,0

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

293,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

10

03

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

10

03

15,0

15,0

15,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05 0 00 00000

7839,99274

5278,111

4740,133

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

140,0

13,5

13,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

04

12

140,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

04

12

136,5

10,0

10,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

04

12

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

05 1 0290180

500

04

12

3,5

3,5

3,5

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05 2 00 00000

2096,502

295,978

278,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

05

01

140,0

140,0

140,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

600

05

01

140,0

140,0

140,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

05

02

1817,019

155,978

138,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

200

05

02

139,483

130,0

138,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 78000

200

05

02

1817,019

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 79340

200

05

02

0,0

25,978

0,0

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

5288,49074

4968,633

4448,6330

Основное мероприятие   «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

05 3 01 00000

05

03

986,5

1168,633

1048,633

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

230,0

1040,0

920,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 78670

200

05

03

128,633

128,633

128,633

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05 3 04 00000

05

03

3943,35774

3800,0

3400,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

3943,35774

3800,0

3400,0

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05 4 00 00000

611,0

0,0

0,0

Основное мероприятие   «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

05

05

50,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

50,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

05 4 0100000

05

05

561,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

600

05

05

561,0

0,0

0,0

3.Муниципальная программа«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10 0 00 00000

38,0

38,0

38,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 00 00000

38,0

38,0

38,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

03

10

38,0

38,0

38,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

10

38,0

38,0

38,0

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

11 0 00 00000

4590,310

4688,5

4931,4

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

4590,310

4683,5

4926,4

Основное мероприятие   «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

08

01

4590,310

4683,5

4926,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 00590

100

08

01

2494,6

2717,9

2948,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

1951,147

1963,1

1975,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 01 00590

800

08

01

2,5

2,5

2,5

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

11 1 02 00000

08

01

100,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

100,0

5,0

5,0

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта»

13 0 00 00000

360,0

270,0

270,0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

13 1 00 00000

360,0

270,0

270,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

11

02

360,0

270,0

270,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

02

360,0

270,0

270,0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

15 0 00 00000

8264,184

7781,4

8034,6

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

8264,184

7781,4

8034,6

Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

01

04

6500,6710

6511,3

6764,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 1 02 92010

100

01

04

5562,8

5645,3

5875,7

Расходы на  обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

04

931,871

764,6

882,5

Расходы на  обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 02 92010

800

01

04

6,0

6,0

6,0

Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

04

12

1019,819

753,6

554,3

Расходы на  обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

04

12

1019,819

753,6

554,3

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

15 1 03 00000

01

11

100,0

5,0

5,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

100,0

5,0

5,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 1 04 00000

01

13

66,0

66,0

66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

15 1 04 92010

500

01

13

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

01

13

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

15 1 07 92010

500

01

13

24,0

24,0

24,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности»

15 1 08 00000

01

13

657,6

657,6

657,6

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 08 92010

500

01

13

657,6

657,6

657,6

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района  по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»

15 1 10 00000

01

13

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

15 1 10 92010

500

01

13

1,0

1,0

1,0

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

39199,686

20482,565

37056,210

7.1.Подпрограмма «Дорожное  хозяйство»

24 1 00 00000

39199,686

20482,565

37056,210

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

04

09

39099,686

20382,565

36956,21

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

09

1914,2

2117,8

2147,1

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 78850

200

04

09

37185,486

18264,765

34809,110

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

24 1 02 00000

04

09

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 90030

200

04

09

100,0

100,0

100,0

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами»

39 0 00 00000

340,0

374,6

409,7

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

39 3 00 00000

340,0

374,6

409,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

02

03

340,0

374,6

409,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

39 1 01 51180

100

02

03

306,9

330,0

345,2

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

03

33,1

44,6

64,5

Приложение 6

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 20256 годов»

от « ***  »  декабря  2023  года  № ***

Дорожный фонд

Перелешинского городского поселенияна 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

Наименование

Объем
бюджетных
ассигнований на 2024 год

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2025 год

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2026 год

1

2

Дорожный фонд Перелешинского городского поселения

39199,686

20482,565

37056,210

в том числе:

Муниципальная программа  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Развитие транспортной системы»

39199,686

20482,565

37056,210

Подпрограмма «Дорожное  хозяйство»

39199,686

20482,565

37056,210

  • проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения;
  • капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
  • капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

39099,686

20382,565

36956,21

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участков дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

100,0

100,0

100,0

Приложение 7

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « ***  »  декабря  2023  года  № ***

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского

муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

тыс. руб. 2024 год

Сумма

тыс. руб. 2025 год

Сумма

тыс. руб. 2026год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

03 0 00 00000

308,0

315,0

315,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

308,0

315,0

315,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию»

03 1 01 00000

293,0

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

293,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

15,0

15,0

15,0

Приложение 8

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « ***  »  декабря  2023  года  № ***

Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга

бюджета Перелешинского городского поселения

    Единица измерений: тыс. рублей

п/п

Показатели

2024 год

2025 год

2026 год

1.

Доходы всего:

60640,07874

39228,176

56794,86044

1.1

Собственные доходы

20510,4

20831,1

21037,0

1.2

Налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений

2.

Верхний предел муниципального внутреннего долга

0

0

0

3.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям

0

0

0

Приложение 9

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2024год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

от « ***  »  декабря  2023  года  № ***

Программа муниципальных внутренних заимствований Перелешинского городского

поселения Панинского муниципального районаВоронежской области

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

п/п

Наименование

обязательств

Сумма (тысяч рублей)

2024год

2025 год

2026 год

1

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0

0

0

- размещение

0

0

0

- погашение

0

0

0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

4

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации

0

0

0

- получение

0

0

0

- погашение

0

0

0

Опубликовано
28.02.2024
Изменено
28.02.2024

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике